喜相逢集团控股有限公司(2473.HK,以下简称“喜相逢集团”或“集团”)在2025年上半年表现出稳健的发展态势,业绩持续增长,彰显其在中国汽车零售和融资租赁领域的竞争力。面对全球经济增速放缓及国际局势复杂多变的背景,中国经济依然展现出强大的韧性与高质量发展特征。上半年,中国GDP达到66.05万亿元人民币,同比增长5.3%,其中第三产业增加值增长5.5%,对经济增长贡献率达59.1%。工商业生产稳健,规模以上工业增加值同比增长6.4%。这一宏观环境为喜相逢集团的业务增长提供了有力支撑。
在汽车行业,2025年上半年中国乘用车产销分别达到1,352.2万辆和1,353.1万辆,同比增长分别为13.8%和13%,其中国内销量为1,095万辆,同比增长13.6%。新能源汽车的出口显著增长,达到101.1万辆,同比增长71.3%。此外,网约车行业加快合规化进程,监管政策在全国多个省份陆续出台,推动行业更加规范化和健康发展。政府的多项政策措施,诸如推行以旧换新补贴、数字化出口许可证申领、针对汽车金融的定向降准以及贷款比例限制的放宽,有效激活了汽车消费市场和金融租赁业务。
基于此宏观及行业环境,喜相逢集团在2025年上半年稳步推进其战略布局与业务发展,实现营业收入7.69亿元人民币,同比增长16.8%;毛利2.31亿元,增长10.3%;净利润2,257万元,同比增长15.9%。收益的增长主要得益于汽车直接零售业务的快速扩展以及自营销售网络的持续下沉。
报告期内,集团进一步扩展自营销售网络,销售网点由2024年底的89家增至2025年6月30日止的110家,覆盖二线及三线以下城市,特别是在网约车服务点方面完成了19个新增布局,提升市场覆盖率。与途虎养车的战略合作使得服务网点突破7,000家,促进服务资源共享和专业化汽车养护模式的建立,极大提升了用户体验和服务质量。得益于渠道和服务能力的提升,汽车零售及融资业务收入达6.07亿元,同比增长7.2%;汽车相关业务收入达到1.04亿元,同比增长16.6%,其中经营租赁业务增长显著,业务收益达9,658万元,增长19.4%。
海外市场方面,喜相逢集团积极推进“扬帆出海”战略,提升国内出口业务的综合服务能力,通过深度合作与优化服务体系,稳固并扩大客户资源。2025年5月,集团完成了全资子公司霍尔果斯子公司的升级,提升了对中亚市场的服务能力与质量。集团的出口业务涵盖东南亚、中东、中亚、非洲及南美区域,出口收益达3,800万元。此外,全资附属子公司塔什干公司于乌兹别克斯坦正式成立,标志着集团在国际市场上的首次直营布局,已有多批客户下单,业务开展顺利。未来集团计划进一步加速中亚及其他海外市场的开发,打造区域化服务集群。
数字化转型作为集团重要的战略支撑,在2025年上半年取得了显著进展。集团搭建了人工智能中台和大数据平台,数字化员工部署已达139个,覆盖39个关键岗位,AI模型在信用风控和客户服务中的应用提升了运营效率和客户响应能力。通过深化IT赋能与全景风控目标,集团风险管理系统实现了60%以上的人工替代率,有效保障资产安全。同时,携手百望股份打造的智慧税务平台实现开票和认证的全流程智能化,提升了财务效率和风险管控能力。
公司持续推动风险管理和内控机制,涵盖租赁前后的全流程审核,涵盖客户资质、信用评估与现场核验。同时,集团采取GPS追踪辅助管理及客户管理,保障资产安全和收款效率。从财务结构来看,融资租赁应收款项净额约为18.5亿元人民币,逾期率保持较低水平,超过三个月及以上逾期款项比例低于1%。此外,集团注重流动资产管理,截止2025年6月30日,流动资产净额达到3.99亿元,较去年末增加,归功于应收款和预付款项的增加以及应付账款的减少。
股权结构和激励制度保持稳定,核心管理层持股比例高,并设有公开发行前购股权计划,覆盖董事、关联人士及重要员工,激励政策覆盖面广,助力团队凝聚力与长期业绩提升。董事会强调有效的管理与制衡,保障公司治理合规且运行高效。
展望2025年下半年,喜相逢集团计划继续深耕国内下沉市场,抓住汽车市场需求增长机遇,同时加速海外综合服务网络建设,强化全球化布局。科技赋能方面,将进一步通过智能算法简化业务流程和提升客户体验,扩大数字员工规模,实现销售和风控流程智能升级,降低运营成本。此外,集团积极探索低空经济新兴领域,拓展无人驾驶航空器相关业务,开拓多元创新发展路径。
整体来看,喜相逢集团凭借深厚的市场运营经验、不断优化的渠道布局、前沿的数字化转型及严格的风险管理体系,在复杂的宏观经济与行业环境中,实现了稳健增长和业务多元化。未来其在拓展国际市场、技术升级及业务创新方面具备良好潜力,有望持续为股东创造价值和促进行业升级。
(责任编辑:张电青)